老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

老師,其他應(yīng)付款這個(gè)科目在我們公司帳中走的最多了,除了對(duì)公賬戶的業(yè)務(wù)往來,剩余的就是這個(gè)其他應(yīng)付款,發(fā)的工資管理費(fèi)用,都是從其他應(yīng)付款里走帳,隔一段時(shí)間再?gòu)膶?duì)公賬戶里轉(zhuǎn)錢到其他應(yīng)付款?為什么這樣呢?
答: 你好;? ?這個(gè)不對(duì) ; 工資 不發(fā)也是 走應(yīng)付職工薪酬科目過渡的 ;? ??
是小公司,對(duì)公賬戶上有了回款就打到股東賬戶上了(法人是股東的老婆),然后平時(shí)花費(fèi)都是股東私人花的,我都是寫個(gè)借款收據(jù),借方管理費(fèi)用 貸方 其他應(yīng)付款--股東 每個(gè)月要寫好多收據(jù) 老師那有什么好的建議嗎?
答: 你好,你可以一次性向股東多借一些款項(xiàng),放在公司備用 而不是每次報(bào)銷費(fèi)用,都寫一張收據(jù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我把物業(yè)費(fèi)的發(fā)票,借管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款—A公司 。做了幾個(gè)月之后現(xiàn)在想到,應(yīng)該 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款—A公司更準(zhǔn)確,現(xiàn)在想要糾正,怎么搞呢,紅沖調(diào)整以前的分錄嗎
答: 借應(yīng)付賬款a公司貸其他應(yīng)付款a公司。


玉兒 追問
2018-09-21 15:05
鄒老師 解答
2018-09-21 15:05