
7月需交增值稅680.99元,附加稅34.05元,但是多計(jì)提了附加稅13.62元。8月已交增值稅680.99元,附加稅34.05元。分錄是怎么寫的?(是不是7月賬務(wù)處理的時(shí)候就需要把這個(gè)680.99+34.05放在未交增值稅里面的?)
答: 下面圖片算不算是把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到了未交增值稅了呢?謝謝老師。
請(qǐng)問(wèn)3月收到因政策緩交的稅局退回1月已交增值稅和附加稅,賬務(wù)處理怎么做?
答: 借銀行存款貸其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因?yàn)楣臼切∫?guī)模公司,每個(gè)季度都免征增值稅,做賬務(wù)的時(shí)候有轉(zhuǎn)出未交增值稅,但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)免征增值稅,導(dǎo)致未交增值稅和附加稅賬務(wù)有余額,免征增值稅的賬務(wù)處理怎么處理?
答: 你好 ; 你小規(guī)模應(yīng)該沒(méi)有這些科目的。 你現(xiàn)在是 做到未交增值稅貸方去了的話; 做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入? -政府補(bǔ)助? ?


朱 追問(wèn)
2018-09-05 19:59
文文老師 解答
2018-09-05 21:34