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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-29 14:56

你好,期初數(shù)錯誤需要重新建賬,而不是做分錄調(diào)整的

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你好,期初數(shù)錯誤需要重新建賬,而不是做分錄調(diào)整的
2018-08-29 14:56:55
你好,如果是發(fā)票多開的,那么就要借應付賬款 貸庫存商品或原材料。如果發(fā)票沒有多開,那么是借應付賬款 貸營業(yè)外收入
2020-01-10 07:13:08
您好,應該查出具體原因,再進行調(diào)整。或者先調(diào)整記入待處理財產(chǎn)損溢,再查明原因進行處理。借:應收賬款,7870,貸;待處理財產(chǎn)損溢,7870。借;應付賬款,3460,貸;待處理財產(chǎn)損溢,3460。
2018-03-11 14:23:43
你好,你的成本費用多做了嗎?
2020-04-20 18:39:32
你要分析應付賬款有差額的原因。之前是負數(shù),現(xiàn)在是正數(shù),是不是少記成本費用了?分析出原因后,對應的科目進行調(diào)整。
2019-03-02 15:20:34
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