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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-08-28 17:42

借:應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅  貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出

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吧抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,借:應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2018-08-28 17:44:20
借:應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2018-08-28 17:42:49
你好 借? 應收負數(shù)? 貸收入負數(shù)? 應交稅費負數(shù)? 開票方分錄?
2022-03-02 10:23:48
你好 借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目 不需要針對沒有抵扣完的部分再做分錄的
2018-09-28 14:14:57
你好,有留底不需要做憑證。
2019-04-06 20:12:43
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