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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-28 14:14

你好  借;原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸;銀行存款等科目 
不需要針對(duì)沒(méi)有抵扣完的部分再做分錄的

2333333 追問(wèn)

2018-09-28 14:18

發(fā)票聯(lián)支付款項(xiàng)的時(shí)候,我只做了借:成本,貸:銀行存款 
現(xiàn)在抵扣的時(shí)候,借:應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交增值稅 
這樣對(duì)不 
我們是建筑行業(yè)

鄒老師 解答

2018-09-28 14:21

你好,取得發(fā)票就做這個(gè)分錄     借;工程施工    應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目

2333333 追問(wèn)

2018-09-28 14:24

工程勘察設(shè)計(jì),是屬于建筑業(yè)哈?

鄒老師 解答

2018-09-28 14:26

你好,勘察屬于建筑工程 
設(shè)計(jì)就不屬于的

2333333 追問(wèn)

2018-09-28 14:27

那我剛才說(shuō)的那么做賬,就是把支付款項(xiàng)的那個(gè)分錄,成本借方要記上進(jìn)項(xiàng)稅哈???

鄒老師 解答

2018-09-28 14:27

你好,是的,取得專(zhuān)用發(fā)票是需要計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的

2333333 追問(wèn)

2018-09-28 14:32

現(xiàn)在抵扣的時(shí)候,借:應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交增值稅,那抵扣的時(shí)候,這樣做可以不

鄒老師 解答

2018-09-28 14:33

你好,不需要把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)沖,計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額核算就是抵扣的 過(guò)程

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你好 借? 應(yīng)收負(fù)數(shù)? 貸收入負(fù)數(shù)? 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)? 開(kāi)票方分錄?
2022-03-02 10:23:48
你好 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目 不需要針對(duì)沒(méi)有抵扣完的部分再做分錄的
2018-09-28 14:14:57
你好,有留底不需要做憑證。
2019-04-06 20:12:43
舉例 未認(rèn)證的發(fā)票:借原材料或庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-30 20:37:38
你好!這個(gè)不需要單獨(dú)做憑證。
2017-07-13 10:11:59
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