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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-02 10:23

你好 借  應收負數(shù) 
貸收入負數(shù) 
應交稅費負數(shù)  開票方分錄 

徐鐿镕 追問

2022-03-02 10:50

老師,您好,我是進項稅,購貨方

徐鐿镕 追問

2022-03-02 10:51

人家開給我的進項稅

玲老師 解答

2022-03-02 10:59

你好借成本費用負數(shù) 
進項負數(shù) 
貸應付負數(shù)  

徐鐿镕 追問

2022-03-02 11:06

進項稅不是進項稅轉出嗎?

徐鐿镕 追問

2022-03-02 11:07

已經抵抗了的

玲老師 解答

2022-03-02 11:15

收到負數(shù) 發(fā)票直接做負數(shù) 分錄 報表二填寫進項轉出 

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相關問題討論
你好 借? 應收負數(shù)? 貸收入負數(shù)? 應交稅費負數(shù)? 開票方分錄?
2022-03-02 10:23:48
你好 借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目 不需要針對沒有抵扣完的部分再做分錄的
2018-09-28 14:14:57
你好,有留底不需要做憑證。
2019-04-06 20:12:43
舉例 未認證的發(fā)票:借原材料或庫存商品 應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸:應付賬款
2019-07-30 20:37:38
你好!這個不需要單獨做憑證。
2017-07-13 10:11:59
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