
上月做了一個憑證,客戶名稱發(fā)票開錯了,然后這月把之前票開了負數(shù),又重新開了正確的發(fā)票,做賬是這樣做的,如果合并,這樣做分錄對嘛?
答: 分錄沒有問題,這種最好是分開來做比較容易體現(xiàn)你的業(yè)務(wù)處理,方便你今后查賬
發(fā)票開錯了,沖紅的,怎么做分錄
答: 你好!借:應(yīng)收賬款 (紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)。供參考。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問一下上月發(fā)票開錯了,這個月沖紅了,又重新開了一張一樣的發(fā)票,怎么做分錄?成本還需要結(jié)轉(zhuǎn)不?
答: 借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
我公司是銷售方,有一筆是7月份的銷售,但是在11月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,所以把7月那筆開了沖紅發(fā)票,請問怎么做分錄?要把成本結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎?
老師,我4月發(fā)票開錯稅率了,原為0稅率的,開了3%的稅率,5月已經(jīng)開了紅字發(fā)票,那4月的稅要怎么做分錄呢,稅金為1067.但是4月未交稅
發(fā)票開錯了 然后開了對應(yīng)的負數(shù)發(fā)票 后邊有把正確的發(fā)票開好了 請問老師 這三張發(fā)票 做分錄的時候是每一張都做 還是就做一筆

