
業(yè)務(wù):員工借支2500買版,后來沒有去買.借支就留在員工那里抵扣了工資,分錄我該怎么體現(xiàn)?
答: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款
老師您好,我想請問下員工提成抵扣員工借支怎么做分錄啊,
答: 借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)收款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,員工借支,發(fā)工資時抵扣了,應(yīng)該怎么做賬 分錄怎么做
答: 您好,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款


糊涂 追問
2018-08-15 10:26
方亮老師 解答
2018-08-15 10:31
糊涂 追問
2018-08-15 10:44
方亮老師 解答
2018-08-15 11:11