
老師您好,我想請問下員工提成抵扣員工借支怎么做分錄啊,
答: 借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)收款
老板之前借支了10萬出去,5月截止剩下70041.5,然后6月份報銷抵扣1.4萬(支付公司的拍攝費(fèi)),還用銀行支付了1.675萬,不知道怎么轉(zhuǎn)彎做分錄了
答: 報表借支10萬是從公司借出去的嗎?5月截止剩下的70041.5是只哪里剩下的?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
從老板的私人卡支出一筆借款怎樣做分錄?是員工借支款,不是借款,
答: 借:其他應(yīng)收款——XX員工 貸:其他應(yīng)付款——XX老板

