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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-04 11:02

你好,取得發(fā)票的  借;固定資產(chǎn)   貸;預(yù)付賬款
付款分錄并沒有問題的

會敏 追問

2018-08-04 11:05

鄒老師,可以一直是你答疑我這菜鳥會計的問題嗎?

鄒老師 解答

2018-08-04 11:06

你好,你提問是我接手的情況下,就可以給你回復(fù)的

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你好,取得發(fā)票的 借;固定資產(chǎn) 貸;預(yù)付賬款 付款分錄并沒有問題的
2018-08-04 11:02:45
您好!你每個月借管理費用 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。
2018-05-25 17:15:46
你好 ;? 你 是直接做 預(yù)付賬款來處理的。 所以就不涉及應(yīng)付賬款的 ;? 除非你自己調(diào)整下? 借預(yù)付賬款? ?6000貸? 應(yīng)付賬款 6000? ? ?借應(yīng)付賬款 14000貸銀行存款? 14000 你收到固定資產(chǎn)就做 :借 固定資產(chǎn)? 20000 貸? ?應(yīng)付賬款20000
2021-08-30 15:06:37
借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款
2018-09-26 10:44:43
建議你 借:預(yù)付賬款 280000 貸:銀行存款280000 收到發(fā)票時: 借:原材料223458.41 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 35753.35 貸:預(yù)付賬款 259211.76。把前面的預(yù)付款對沖一部分,不要預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款兩邊都掛賬。
2018-09-09 16:23:58
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