
老師您好,我公司充值油卡1000,贈送油費60,就是我花1000可以用1060 的油。之后開發(fā)票是1000,請問我做賬需要反應(yīng)60嗎?應(yīng)該怎么賬務(wù)處理借:預(yù)付賬款1000 貸 銀行存款 1000,借 管理費用 油費 1000 貸 預(yù)付賬款 1000 么?
答: 你好,不需要反映那60,分錄沒錯
關(guān)于租金問題,我是每個月付房租,但是對方是6個月才開一次發(fā)票。我在做賬務(wù)處理時是:每個月做,借:預(yù)付賬款1 貸:銀行存款1 。在開出發(fā)票的那個月做,借:預(yù)付賬款1 貸:銀行存款1 借:管理費用-房租 6 貸:預(yù)付賬款6 是這樣嗎?謝謝。
答: 您好!你每個月借管理費用 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師。我想咨詢下每年租金費分三次付。付的時候是記預(yù)付賬款和銀行賬款。每月攤銷是記管理費用和預(yù)付賬款。等年底的時候收到發(fā)票的賬務(wù)處理是怎么做
答: 你好 年底收到發(fā)票 把借 管理費用 貸 預(yù)付賬款 用負(fù)數(shù)沖掉 再按發(fā)票來做就可以。


許文彬大壞蛋 追問
2018-05-25 17:19
宋生老師 解答
2018-05-26 13:30