公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

你好,老師。我想咨詢下每年租金費(fèi)分三次付。付的時(shí)候是記預(yù)付賬款和銀行賬款。每月攤銷是記管理費(fèi)用和預(yù)付賬款。等年底的時(shí)候收到發(fā)票的賬務(wù)處理是怎么做
答: 你好 年底收到發(fā)票 把借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 用負(fù)數(shù)沖掉 再按發(fā)票來做就可以。
老師您好,我公司充值油卡1000,贈(zèng)送油費(fèi)60,就是我花1000可以用1060 的油。之后開發(fā)票是1000,請問我做賬需要反應(yīng)60嗎?應(yīng)該怎么賬務(wù)處理借:預(yù)付賬款1000 貸 銀行存款 1000,借 管理費(fèi)用 油費(fèi) 1000 貸 預(yù)付賬款 1000 么?
答: 你好,不需要反映那60,分錄沒錯(cuò)
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,我四月份交的房租45000元,對方一直沒有開發(fā)票給我們,6月底收到發(fā)票 37500元,(免2月房租,隨后退公戶7500元),4.月份賬務(wù)處理:借預(yù)付賬款45000元,貸銀行存款45000元,收到發(fā)票,借管理費(fèi)用_房租,貸預(yù)付賬款,3個(gè)月房租,對嗎?
答: 是的,之前沒有按月攤銷是的,可以這么做,


斯文的大碗 追問
2019-12-08 15:19
答疑蘇老師 解答
2019-12-08 15:23
斯文的大碗 追問
2019-12-08 15:31
答疑蘇老師 解答
2019-12-08 15:35