
做內(nèi)賬時(shí),交應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅交了65000元怎做會(huì)計(jì)分錄!
答: 你好 借;稅金及附加 貸;銀行存款
老師有個(gè)會(huì)計(jì)分錄是這樣的:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)賬戶做丁字賬應(yīng)該怎樣做?
答: “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 丁字賬 借方:登記將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅從 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅” 轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅” 的金額。 貸方:特殊情況如賬務(wù)調(diào)整時(shí)可能使用,如沖減前期多轉(zhuǎn)出的未交增值稅。 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅” 丁字賬 借方:登記實(shí)際繳納的增值稅額。 貸方:登記從 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 轉(zhuǎn)入的本月應(yīng)交未交增值稅額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)支付增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?1、支付增值稅時(shí)內(nèi)賬會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金貸:銀行存款我這樣做了,不對(duì),那個(gè)負(fù)責(zé)資產(chǎn)表仍然有應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)在上面。這個(gè)增值稅是做年報(bào)表時(shí)必須交的增值稅,已交了。但不知道為什么會(huì)顯示負(fù)數(shù)?
答: 您好,做了第1步,再做一步,借;稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,就行了。


思靜 追問(wèn)
2018-07-26 17:55
思靜 追問(wèn)
2018-07-26 17:55
鄒老師 解答
2018-07-26 17:56
思靜 追問(wèn)
2018-07-26 17:59
鄒老師 解答
2018-07-26 18:00