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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-26 17:49

你好  借;稅金及附加    貸;銀行存款

思靜 追問(wèn)

2018-07-26 17:55

增值稅交了2000元

思靜 追問(wèn)

2018-07-26 17:55

怎么處理兮錄

鄒老師 解答

2018-07-26 17:56

你好,借;稅金及附加    2000  貸;銀行存款  2000 
內(nèi)帳繳納稅款可以這樣處理

思靜 追問(wèn)

2018-07-26 17:59

增值稅是價(jià)外稅可以這樣做嗎?這樣做會(huì)增加公司費(fèi)用,所得稅會(huì)小少的!

鄒老師 解答

2018-07-26 18:00

你好,內(nèi)帳可以這樣處理,借;稅金及附加 2000 貸;銀行存款 2000 
外賬是這樣處理的   借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅    貸;銀行存款

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你好 借;稅金及附加 貸;銀行存款
2018-07-26 17:49:18
“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 丁字賬 借方:登記將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅從 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅” 轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅” 的金額。 貸方:特殊情況如賬務(wù)調(diào)整時(shí)可能使用,如沖減前期多轉(zhuǎn)出的未交增值稅。 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅” 丁字賬 借方:登記實(shí)際繳納的增值稅額。 貸方:登記從 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 轉(zhuǎn)入的本月應(yīng)交未交增值稅額。
2024-12-24 15:31:20
您好 實(shí)際抵減的時(shí)候才需要寫(xiě)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-06-12 10:28:28
您好,做了第1步,再做一步,借;稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,就行了。
2019-05-11 16:14:54
小規(guī)模的不用這么麻煩。
2023-10-10 15:25:26
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