
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時的分錄是不是借:應交稅費-應交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅啊?我是問小規(guī)模納稅人的賬務處理,不是問的一般納稅人的賬務處理
答: 小規(guī)模納稅人可以不用進行結(jié)轉(zhuǎn)的
老師您好!請問本期進項大于銷,不需作賬務處理,次月申報表會顯示有留抵稅額,賬務上要將留抵作轉(zhuǎn)出處理,分錄。借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),若有應交末交增值稅,則借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅。對嗎?謝謝!
答: 月末形成期末留抵稅額的情形,會計上是不做會計分錄處理的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
月末有留底稅 分錄是不是這樣寫?借: 應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 下個月還需要做賬務處理嗎?
答: 你好,留抵是不需要做這個分錄的


中級學堂 追問
2020-08-23 11:48
答疑蘇老師 解答
2020-08-23 11:52