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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-12-24 15:31

“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 丁字賬
借方:登記將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅從 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅” 轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅” 的金額。
貸方:特殊情況如賬務(wù)調(diào)整時可能使用,如沖減前期多轉(zhuǎn)出的未交增值稅。
“應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅” 丁字賬
借方:登記實(shí)際繳納的增值稅額。
貸方:登記從 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 轉(zhuǎn)入的本月應(yīng)交未交增值稅額。

水果???? 追問

2024-12-24 15:41

應(yīng)交稅費(fèi)的丁字賬戶沒有設(shè)明細(xì),就直接登在此賬戶的借貸方可以嗎?

樸老師 解答

2024-12-24 15:43

同學(xué)你好
對的
是這樣

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進(jìn)項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進(jìn)項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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