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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-07-12 18:21

借:管理費用      貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 
借:應(yīng)付職工薪酬 - 福利費  
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) 
       貸:庫存商品

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2018-07-12 18:21:15
認(rèn)證后做進(jìn)項稅,同時當(dāng)月需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2018-06-26 09:47:57
你好!借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-06-28 16:29:37
借:管理費用 --福利費 5999 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費 5999 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費 5999 貸:庫存商品 5127.35 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 871.65
2018-03-06 12:57:45
你好!如果發(fā)票作廢了,那么你之前計入的什么科目。都做一樣的分錄,然后金額做負(fù)數(shù)。
2018-09-21 16:55:18
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