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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-08-11 16:35

你好,在下個月申報的時候轉(zhuǎn)出, 
借:管理費用-福利費 
       貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 
 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 
        貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅

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你好 借:成本費用類目【看當(dāng)時第一次做進項的時候,對應(yīng)的科目是什么】 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-09-02 11:13:11
借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-12-09 09:01:20
您好,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額加計抵減額), 借:其他收益—其他。
2020-06-28 15:35:20
1、有沒有余額,您要看進項轉(zhuǎn)出的數(shù)字是否大于沒有抵扣完的進項 2、有余額的話,是形成期末留底稅額了,不需要做分錄。
2019-10-11 11:35:44
您好 請問您收到發(fā)票怎么寫的分錄
2019-08-17 13:10:25
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