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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-02 14:48

你好,借;管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬——福利費
借;應(yīng)付職工薪酬——福利費,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

錦鯉 追問

2019-07-02 14:58

月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做的

鄒老師 解答

2019-07-02 15:02

你好,你是指轉(zhuǎn)出未交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)?

錦鯉 追問

2019-07-02 15:09

進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目月末是不是無余額的?是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

鄒老師 解答

2019-07-02 15:14

你好,是的,需要做到無余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后繳納才是的

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結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了,不用做轉(zhuǎn)出的分錄
2016-05-16 12:52:34
你沒有認證,不需要轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出是針對認證發(fā)票
2019-10-23 09:13:08
你要退票的是嗎 你要開了紅字信息表,對方開負數(shù)你轉(zhuǎn)出,
2019-06-18 10:53:38
你好,借成本費用相關(guān)科目貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-12-12 15:56:36
你好,借;管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬——福利費 借;應(yīng)付職工薪酬——福利費,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-07-02 14:48:28
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