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一切隨緣
于2018-07-12 16:54 發(fā)布 ??859次瀏覽
老王老師
職稱: ,中級會計師
2018-07-12 22:22
您好,是的,是的,是的,您理解很正確。
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外銷的沒有銷項增值稅吧我們內銷的如果有進項票夠抵扣的就不用交增值稅了是吧外銷部分用多出來的進項票申請退稅吧
答: 您好,是的,是的,是的,您理解很正確。
生產(chǎn)型出口免抵退備案,如果進項不夠內銷,是可以抵扣出口部分的進項后,繳納內銷增值稅就可以,還是需要吧出口部分的進項做轉出處理?
答: 同學你好 出口對應的進項要轉出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口全退的,現(xiàn)在增值稅就是銷項-進項,如果是負數(shù),就不用交了是吧
答: 增值稅銷項-進項如果是負數(shù),就不用交了
生產(chǎn)經(jīng)營用的固定資產(chǎn)需要交增值稅嘛,,如果產(chǎn)生進項稅,可以抵扣嘛 生產(chǎn)經(jīng)營用的如果不對外銷售就沒有銷項稅額吧 那么如果產(chǎn)生進項可以抵扣其他的銷項嘛
討論
老師 應交稅費-應交增值稅出口退稅款 一直掛貸方嗎就跟增值稅似的其實外銷給免了 抵的是內銷的原料的進項 退的是外銷的銷項稅可以這樣理解吧免抵退
只有進項稅額有要求不得抵扣,沒有要求銷項稅不能用進項抵扣的吧?一般納稅人銷項稅額都是可以用進項稅額來減少繳納增值稅的吧?
老師,如果一張進項發(fā)票不確定是內銷還是外銷,就先認證,然后1不確定內或者外銷的那部分進貨先填在增值稅申報“待抵扣進項稅額”里,等確定外銷,做進項轉出處理,然后再退稅處理。2還是當月都抵扣進項,先抵消銷項稅額。如果后面部分是外銷增值稅就做進項轉出,然后再退稅處理。問題1以上做法都是對的嗎?2 哪種實務中財務選擇多?
我們11月進項稅額10萬,如果正常按內銷來說銷項大于進項要繳納增值稅就做應交增值稅,相反進項稅額大于銷項就是增值稅轉出,如果是外銷,進項稅額在當月申報出口退稅就是應收出口退稅,如果當月沒申報出口退稅,要做會計分錄嗎?如果要做怎么做會計分錄
老王老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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