
我們11月進項稅額10萬,如果正常按內(nèi)銷來說銷項大于進項要繳納增值稅就做應(yīng)交增值稅,相反進項稅額大于銷項就是增值稅轉(zhuǎn)出,如果是外銷,進項稅額在當(dāng)月申報出口退稅就是應(yīng)收出口退稅,如果當(dāng)月沒申報出口退稅,要做會計分錄嗎?如果要做怎么做會計分錄
答: 您好,當(dāng)月沒申報出口退稅,不需要做出口退稅相關(guān)的分錄
進項100,退稅90的會計分錄這樣寫對嗎?借:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 90借:銀行存款 90 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 90借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 90 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 90借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 10
答: 出口抵減內(nèi)銷分錄: 借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金———未交增值稅 借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口退稅)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請教一個問題,我1月做出口退稅,因為沒有進項留底,所以,退稅額為0,免抵額是197.55,那么,我會計分錄寫:借:應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 ?
答: 同學(xué)你好 對的 這樣做就可以

