
生產(chǎn)企業(yè)過期沒申報(bào)的出口退稅怎么做免稅
答: 你好,當(dāng)年出口,在次年4月份申報(bào)退稅的,可以作免稅申報(bào),4月份之后只能視同內(nèi)銷處理了 退稅軟件中找找,有“免稅...”或“視同內(nèi)銷...”的表單的
生產(chǎn)企業(yè)過期沒申報(bào)的出口退稅怎么做免稅
答: 你好,在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,作免稅錄入.... 各省用的退稅軟件都不一樣,具體可以咨詢一下當(dāng)?shù)?2366
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
生產(chǎn)企業(yè)出口的貨物,過了免抵稅申報(bào)期,現(xiàn)在做免稅處理,增值稅要怎么轉(zhuǎn)出?
答: 增值稅申報(bào)有一個(gè)免稅申報(bào)表,把做免稅的銷售額在這個(gè)表填列,并把相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了

