
生產(chǎn)企業(yè)出口的貨物,過(guò)了免抵稅申報(bào)期,現(xiàn)在做免稅處理,增值稅要怎么轉(zhuǎn)出?
答: 增值稅申報(bào)有一個(gè)免稅申報(bào)表,把做免稅的銷售額在這個(gè)表填列,并把相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了
生產(chǎn)企業(yè)出口申報(bào)完退稅后發(fā)生了退運(yùn),怎么處理
答: 你好同學(xué)是這樣去處理的同學(xué)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
生產(chǎn)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷以后,怎么填寫(xiě)增值稅報(bào)表
答: 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷 賬務(wù)處理: 一、 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口銷售收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 二、按出口額乘以增值稅征退稅率之差作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)紅字。 對(duì)于銷項(xiàng)稅額按正常的數(shù)據(jù)填附表一中“開(kāi)具其他發(fā)票”中的適用稅率中 對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù) 填入附表二中“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”中
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物如何申報(bào)出口退稅?單證不齊申報(bào)怎么報(bào)?單證齊全申報(bào)怎么報(bào)?只要出口就一定要這2步嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下生產(chǎn)企業(yè)出口退稅自檢出現(xiàn)這種情況怎樣處理,預(yù)審是什么意思,第一次做無(wú)紙化申報(bào)要預(yù)審嗎


天天向上 追問(wèn)
2018-05-09 11:39
秋語(yǔ)老師 解答
2018-05-10 14:01