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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-05-09 21:14

您好,您的意思是只免稅不退稅是嗎,也不需要視同內(nèi)銷交稅

文老師 解答

2019-05-09 21:14

那就只能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入成本里面去

8 追問

2019-05-09 21:15

請(qǐng)貴公司在5月增值稅申報(bào)期內(nèi)務(wù)必進(jìn)行4月所屬期的2018年出口免稅申報(bào),逾期未報(bào)的則按照內(nèi)銷征收增值稅

8 追問

2019-05-09 21:21

公司早不出口了,準(zhǔn)備注銷。稅肯定退不下來,也不知稅局是否會(huì)怎么要求。
請(qǐng)問如果只免稅,不視同內(nèi)銷
18年3月專用發(fā)票20萬(wàn),免抵退收入100萬(wàn)
做免稅的話,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額=(100萬(wàn)÷108萬(wàn))×3月進(jìn)項(xiàng)稅額      是嗎

8 追問

2019-05-09 21:22

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額:100÷120×3月進(jìn)項(xiàng)稅額

文老師 解答

2019-05-09 21:25

應(yīng)該是應(yīng)退為退的稅額部分

8 追問

2019-05-09 21:29

分不出應(yīng)退未退的稅額,所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額有多少。       我們有好幾個(gè)月的報(bào)關(guān)單未申報(bào)退稅,留抵額50萬(wàn),那50萬(wàn)直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,行嘛

文老師 解答

2019-05-09 21:33

那你或者就按出口收入占總收入的比來計(jì)算

8 追問

2019-05-09 21:38

1-4月都有未申報(bào)退稅的收入,要做免稅。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄,是填寫4個(gè)月合計(jì)應(yīng)轉(zhuǎn)出金額嗎

8 追問

2019-05-09 21:44

沒做過收入申報(bào),沒開票的報(bào)關(guān)單,視同內(nèi)銷:報(bào)關(guān)單金額×出口當(dāng)月匯率×當(dāng)月稅率17%         這個(gè)公式對(duì)嗎

文老師 解答

2019-05-10 12:09

稅率去年的應(yīng)該是16%的

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您好,您的意思是只免稅不退稅是嗎,也不需要視同內(nèi)銷交稅
2019-05-09 21:14:21
同學(xué)你好 直接在系統(tǒng)里操作退回就可以了,要轉(zhuǎn)出的
2020-09-27 15:28:08
2018年出口的,現(xiàn)在做免稅申報(bào),免稅申報(bào)是需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
2019-05-17 08:05:28
外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在取得出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明的下一個(gè)增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)納稅時(shí),以此作為進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證使用。   出口貨物視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)需要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),不需在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào)退稅
2019-01-10 17:09:25
你好,要開票的,開具增值稅普通發(fā)票!出口的征稅率與退稅率之差,要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出!
2018-09-04 12:59:38
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