
老師,我想問一下,我是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),2019年度的退稅額已經(jīng)過了申報期,做免稅申報,那我的進項稅額要轉(zhuǎn)出吧?那我的進項稅額要轉(zhuǎn)出多少?我現(xiàn)在沒有什么留底稅額
答: 你好,現(xiàn)在沒有過期這個說法了,今年取消了必須4月申報的規(guī)定了
”實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額 本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額”其中的“出口退稅”是哪個金額?
答: 您好,不是進出口企業(yè)的,沒有這個金額的,進出口企業(yè)是稅務(wù)局確認的當月出口退稅金額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,實際抵扣進項稅額=期初留底進項稅額 本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留底稅額,這個期末留底稅額是社么啊?能不能用數(shù)字舉個例子
答: 看看這里 http://wapbaike.baidu.com/item/期末留抵稅額/8134806?adapt=1&fr=aladdin

