去年顧客給我們開了一張8000發(fā)票已做賬,今年合同未完,發(fā)生退款。顧客把去年發(fā)票收回,在今年重新開具6000發(fā)票,退款2000.費用類科目。我在今年如何做賬務(wù)處理。
俊秀的秋天
于2018-07-09 17:18 發(fā)布 ??755次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計師
2018-07-09 17:20
1、紅字發(fā)票:
借:銀行存款 8000
貸:管理費用 8000
2、藍字發(fā)票:
借:管理費用 6000
貸:銀行存款 6000
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1、紅字發(fā)票:
借:銀行存款 8000
貸:管理費用 8000
2、藍字發(fā)票:
借:管理費用 6000
貸:銀行存款 6000
2018-07-09 17:20:58

借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2017-11-07 09:32:34

您好,計提時,借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付賬款-暫估費用款。收到發(fā)票時,借;管理費用等科目,負數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估費用款,負數(shù)。同時,借:管理費用等科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-03-16 09:35:27

你這里18年的處理是沒問題的,之前的準則是收付實現(xiàn)制
所以你這里是現(xiàn)在起
借,銀行存款
貸,其他應(yīng)付款項
借,資金結(jié)存
貸,其他債務(wù)收入
2020-01-03 12:25:28

借原材料 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù),按發(fā)票做借原材料進項稅額 貸應(yīng)付賬款
2020-02-16 10:11:41
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