老師,我單位做了兩套賬,一套機(jī)關(guān)帳、一套項(xiàng)目帳,2018年以機(jī)關(guān)的名義借了一筆款項(xiàng),用于付項(xiàng)目上的費(fèi)用,18年在項(xiàng)目上做了支出的賬務(wù)處理,借:撥出專款-設(shè)備款,貸:零余額賬戶,但是沒有做借款的往來,也沒有做收入。我從2019年接手會(huì)計(jì)工作,發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,那么要怎么調(diào)整這個(gè)賬目?還有以后遇到跟這一樣的借款業(yè)務(wù)要怎么做會(huì)計(jì)分錄,才能兩邊賬套都有反映?
七七
于2020-01-03 11:47 發(fā)布 ??1402次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-03 12:25
你這里18年的處理是沒問題的,之前的準(zhǔn)則是收付實(shí)現(xiàn)制
所以你這里是現(xiàn)在起
借,銀行存款
貸,其他應(yīng)付款項(xiàng)
借,資金結(jié)存
貸,其他債務(wù)收入
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你這里18年的處理是沒問題的,之前的準(zhǔn)則是收付實(shí)現(xiàn)制
所以你這里是現(xiàn)在起
借,銀行存款
貸,其他應(yīng)付款項(xiàng)
借,資金結(jié)存
貸,其他債務(wù)收入
2020-01-03 12:25:28

稅控服務(wù)費(fèi) 設(shè)備費(fèi)借;管理費(fèi)用 480 貸:庫存現(xiàn)金480 外包服務(wù)費(fèi)和移票寶 借方 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 864.22 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 115.78 貸方 庫存現(xiàn)金 980
我賬上先這么做么 納稅申報(bào)那邊空?qǐng)?bào)可以嗎
2017-09-07 16:47:13

建議系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下真賬實(shí)操房產(chǎn)建筑課程
2017-03-22 15:35:09

借應(yīng)收賬款45200
貸主營業(yè)務(wù)收入40000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5200
2022-03-14 15:54:26
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