
記賬聯(lián)6月未付款未記賬,認(rèn)證聯(lián)6月已認(rèn)證抵扣,怎樣做會(huì)計(jì)分錄
答: 借:成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
認(rèn)證抵扣的會(huì)計(jì)分錄?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 管理費(fèi)用 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想問下,如果7月份抵扣聯(lián)還沒有認(rèn)證抵扣,記賬聯(lián)要怎么做分錄
答: 你好,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目


春煦 追問
2018-07-08 22:45
佟老師 解答
2018-07-08 23:03