我已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅了7月申報(bào)后正常如果銀行扣款的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在因?yàn)橛卸惪鼐W(wǎng)上枝術(shù)維護(hù)費(fèi)可以抵扣,所以本月申報(bào)后不用扣款,借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:管理費(fèi)用??
陳文莉
于2018-07-04 16:23 發(fā)布 ??703次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-07-04 16:30
你好,稅控服務(wù)費(fèi)要這樣做 借管理費(fèi)用――辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后 借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入――政府補(bǔ)助。
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你好,稅控服務(wù)費(fèi)要這樣做 借管理費(fèi)用――辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后 借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入――政府補(bǔ)助。
2018-07-04 16:30:21

您好,上面的分錄是對(duì)的,下面的分錄不完整。
2017-09-13 23:54:59

當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
按這個(gè)操作賬目更清晰,
也可以做成
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12

同學(xué)你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),就平了。
2021-11-19 15:20:23

同學(xué)你好,不能抵扣的費(fèi)用認(rèn)證抵扣了,將認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出,再將轉(zhuǎn)出的數(shù)額計(jì)入到費(fèi)用中。
2019-05-02 17:49:26
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