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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-06-27 10:29

已交稅金很少企業(yè)會遇到的,一般是指先預(yù)繳增值稅才可以開票的情況。 
轉(zhuǎn)出未交增值稅是做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄時,用到的一個過渡科目。 
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
      貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
            應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
借: 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
       貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅

天天向上 追問

2018-06-27 10:51

那匯兌損益, 是在哪個時間節(jié)點做呢?

張艷老師 解答

2018-06-27 10:52

抱歉,對外幣折算部分不熟悉,建議您向其他老師提問。記得學(xué)習(xí)的時候,匯兌損益是要在資產(chǎn)負債表日進行處理的。

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已交稅金很少企業(yè)會遇到的,一般是指先預(yù)繳增值稅才可以開票的情況。 轉(zhuǎn)出未交增值稅是做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄時,用到的一個過渡科目。 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借: 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018-06-27 10:29:06
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:已交增值稅——已交稅金
2023-05-23 16:59:37
你好 是延期繳納 這個月認證了抵扣是嗎 進項100 銷項150 上個月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅專出未交增值稅50 貸應(yīng)交稅費未交增值稅50 這個月多認證,抵扣上個月, 進項150 銷項100 不需要做賬務(wù)處理 多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56
您好,如果你期末轉(zhuǎn)入了未交增稅 那你繳納的時候就要沖銷未交增稅
2018-10-26 11:35:21
繳納當(dāng)月的增值稅記入應(yīng)交稅費-已交稅金,次月交上月的增值稅計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。
2015-03-25 10:36:53
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