
老師,前任會(huì)計(jì)把繳納增值稅放在已交增值稅——已交稅金科目了,我現(xiàn)在怎么調(diào)整到未交增值稅科目?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:已交增值稅——已交稅金
財(cái)會(huì)部網(wǎng)上繳增值稅,會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金貸:銀行存款問(wèn)題:為什么借方是已交稅費(fèi)
答: 繳納當(dāng)月的增值稅記入應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金,次月交上月的增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)老師 左邊是代賬公司提供的資料 右邊是我做的期初數(shù) 稅款這我把航天的280放在了減免稅額 未交增值稅放在了已交稅金負(fù)數(shù) 這樣做對(duì)嗎?我不想要那么多的明細(xì)科目 后期想把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額用平就不用了,未交增值稅在已交增值稅負(fù)數(shù),交過(guò)稅平了 或者有什么其他好的建議 謝謝
答: 你好;? ? 你是一般納稅人的話 必須要做那么多明細(xì)科目的。 你可以到時(shí)月末結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)到未交增值稅去即可 。? ? ? 你現(xiàn)在主要是哪個(gè)地方有問(wèn)題;? ? ?


魚 追問(wèn)
2023-05-23 17:00
魚 追問(wèn)
2023-05-23 17:02
文文老師 解答
2023-05-23 17:12