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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2025-05-24 15:01

你好,把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票再做相應(yīng)購進材料的分錄 

鄒老師 解答

2025-05-24 15:03

你好,之前領(lǐng)用材料的分錄,也需要一起紅沖

鄒老師 解答

2025-05-24 15:05

你好,再根據(jù)購進材料的發(fā)票,再做領(lǐng)用材料的分錄啊 

鄒老師 解答

2025-05-24 15:09

你好
先紅沖之前領(lǐng)用的,借:原材料—之前的材料名稱,貸:生產(chǎn)成本
再根據(jù) 發(fā)票做領(lǐng)用分錄,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料—取得發(fā)票的材料名稱
然后對生產(chǎn)成本入庫金額做調(diào)整,借:生產(chǎn)成本,貸:庫存商品 

鄒老師 解答

2025-05-24 15:12

你好,這個材料對應(yīng)是哪個庫存商品,就調(diào)整哪個庫存商品的明細就是了

鄒老師 解答

2025-05-24 15:15

你好,是哪個材料生產(chǎn)的哪個產(chǎn)品,這樣應(yīng)當有對應(yīng)關(guān)系才是的 

鄒老師 解答

2025-05-24 15:19

你好,沒有如果。因為什么材料生產(chǎn)什么商品應(yīng)當是知道的。
是不可以像你那樣調(diào)整的 

Y. 追問

2025-05-24 15:02

我之前已經(jīng)領(lǐng)用了結(jié)轉(zhuǎn)的,領(lǐng)用的分錄需要沖紅嗎

Y. 追問

2025-05-24 15:03

因為他已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本所以我紅沖了生產(chǎn)成本顯示負數(shù)要怎么做呢?

Y. 追問

2025-05-24 15:07

它實際購進的材料金額比暫估的低很多,所以我重新做領(lǐng)用的分錄他的生產(chǎn)成本也是負數(shù)的,那這樣我要怎么做分錄呢老師?

Y. 追問

2025-05-24 15:11

我的庫存商品不止一種這樣要怎么做分錄呢?

Y. 追問

2025-05-24 15:13

他沒有分明是對應(yīng)哪個材料的

Y. 追問

2025-05-24 15:18

如果他沒有的話,我可以這樣調(diào)整嗎借:生產(chǎn)成本,貸:以前年度損益     借:以前年度損益,貸:未分配利潤

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你好,把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票再做相應(yīng)購進材料的分錄?
2025-05-24 15:01:26
發(fā)票開的和暫估的不一樣?生產(chǎn)領(lǐng)用了嗎
2025-05-24 13:53:46
你好,把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票再做相應(yīng)購進材料的分錄?
2025-05-24 15:01:54
您好,不好意思,你是要問其他老師吧,不小心點到了
2025-05-24 13:20:57
你好 那你就紅沖暫估分錄 借應(yīng)付賬款-暫估 貸原材料 按發(fā)票再做 借原材料 貸應(yīng)付賬款 即可
2020-02-28 09:23:00
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