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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-19 10:46

你好直接做  暫估分錄紅字分錄;然后做一筆 借原材料 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款就行了 匯算調(diào)整

加油吖 追問

2019-11-19 11:15

就是調(diào)整出的成本嗎?

加油吖 追問

2019-11-19 11:16

如果后面又開回來的跟暫估的金額有差異的部分呢?該怎么處理?

meizi老師 解答

2019-11-19 11:20

你好    差異了到時調(diào)整你的結(jié)轉(zhuǎn)銷售出去的成本就行了

加油吖 追問

2019-11-19 11:57

那分錄該怎么寫呢?

加油吖 追問

2019-11-19 11:59

如果年后才回來暫估的發(fā)票還有差異,這種跟年前回來發(fā)票的處理方式一樣的嗎?

meizi老師 解答

2019-11-19 11:59

你好 少結(jié)轉(zhuǎn)補做 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品等

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相關(guān)問題討論
你好直接做 暫估分錄紅字分錄;然后做一筆 借原材料 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款就行了 匯算調(diào)整
2019-11-19 10:46:13
你好,無票的材料采購,確定以后也不會開票,這種情況就不需要暫估入庫,直接做無票購進處理就是了?
2021-08-28 20:29:15
你好!計入貸方就可以了。
2017-07-17 17:03:54
你好,這個借方計入原材料科目就可以
2023-11-30 13:12:04
你好,是做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎? 借;其他貨幣資金——外埠存款,貸;銀行存款
2019-10-11 09:02:27
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