
我們是一般納稅人,小企業(yè)。我們的廠房租賃費144000/年,是分幾次交齊的,(會分三、四次交),交齊后,最后才會給一張財務(wù)收據(jù)。每次交的時候,分錄是借:其他應(yīng)付款——廠房租賃;貸:銀行存款。每月分攤時 分錄是:借,制造費用——租賃費12000,貸:其他應(yīng)付款——廠房租賃費12000。但是,等最后收到財務(wù)的收據(jù)時候,我怎么入賬呢?還要計入:借:制造費用,貸 :其他應(yīng)付款 / 或 銀行存款 嗎?這樣會不會就重復(fù)了???因為之前已經(jīng)每月都分攤了啊。老師,分錄我不會了。請您詳細指導(dǎo)一下。謝謝。
答: 你好!不需要了,直接把收據(jù)貼進去就好了
廠租做賬怎么處理:1,每月計提廠租時:借:制造費用貸:其他應(yīng)付款-A2,每月付租金時借:其他應(yīng)付款-A貸:銀行存款3,收到廠租發(fā)票(專票)時,怎么入賬?
答: 您好!如果你直接計入了制造費用,收到發(fā)票的時候直接貼到憑證里面去就可以了。 第一個分錄是借:制造費用-房租 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸其他應(yīng)付款。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
付款,借~制造費用,貸~銀行,更正,借~其他應(yīng)付款,貸~銀行,收到發(fā)票,借~制造費用,貸~其他應(yīng)付款
答: 你第二筆不能更正,要做沖銷才可以 ,更正也應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款 貸:制造費用才對


允暢 追問
2018-06-14 10:48
宋生老師 解答
2018-06-14 10:49