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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-04 16:30

關(guān)鍵是每月計(jì)提時(shí)沒有計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,也沒有抵扣,收到當(dāng)月是有進(jìn)項(xiàng)稅額的,有抵扣,這個(gè)怎么處理?

周麗森97826 追問

2017-03-04 16:31

而且廠租專用發(fā)票不是每個(gè)月開的,是不定期開的,開的當(dāng)月只能抵扣當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)。

宋生老師 解答

2017-03-04 16:28

您好!如果你直接計(jì)入了制造費(fèi)用,收到發(fā)票的時(shí)候直接貼到憑證里面去就可以了。 
第一個(gè)分錄是借:制造費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸其他應(yīng)付款。

宋生老師 解答

2017-03-04 16:33

那你這樣。你收到發(fā)票的時(shí)候先用紅字沖減你做的第一個(gè)分錄,然后做我給你的那個(gè)分錄

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您好!如果你直接計(jì)入了制造費(fèi)用,收到發(fā)票的時(shí)候直接貼到憑證里面去就可以了。 第一個(gè)分錄是借:制造費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸其他應(yīng)付款。
2017-03-04 16:28:00
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付帳款
2022-01-17 18:28:02
這個(gè)業(yè)務(wù)您可以這樣做的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 每個(gè)月攤銷房租(制作一個(gè)月份攤銷表) 借:制造費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款
2018-10-09 09:46:18
你第二筆不能更正,要做沖銷才可以 ,更正也應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款 貸:制造費(fèi)用才對(duì)
2016-10-10 13:12:37
你好,你是指幫外面客戶加工嗎?客戶的可以放應(yīng)付賬款
2017-06-20 10:52:48
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