你好 去年員工發(fā)生一筆報(bào)銷 ,1.賬務(wù)處理是 借:制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-××員工 借:其他應(yīng)付款-××員工 貸:銀行存款 2021年8月5日 支付 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆沒有憑證,屬于弄錯(cuò)賬,付錯(cuò)了款,然后現(xiàn)在把款現(xiàn)金形式給退回來了 現(xiàn)在如何處理
天青色等煙雨
于2022-03-25 13:38 發(fā)布 ??1042次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
2022-03-25 13:42
費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸制造費(fèi)用。
相關(guān)問題討論

你第二筆不能更正,要做沖銷才可以 ,更正也應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款 貸:制造費(fèi)用才對
2016-10-10 13:12:37

費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸制造費(fèi)用。
2022-03-25 13:42:57

您好!如果你直接計(jì)入了制造費(fèi)用,收到發(fā)票的時(shí)候直接貼到憑證里面去就可以了。
第一個(gè)分錄是借:制造費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸其他應(yīng)付款。
2017-03-04 16:28:00

借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付帳款
2022-01-17 18:28:02

這個(gè)業(yè)務(wù)您可以這樣做的
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
每個(gè)月攤銷房租(制作一個(gè)月份攤銷表)
借:制造費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款
2018-10-09 09:46:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
天青色等煙雨 追問
2022-03-25 13:45
郭老師 解答
2022-03-25 13:46
天青色等煙雨 追問
2022-03-25 13:53
郭老師 解答
2022-03-25 13:54