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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-10-17 14:32

你好,收到發(fā)票需要把攤銷的分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做房租分錄,然后按月做攤銷處理

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你好,收到發(fā)票需要把攤銷的分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做房租分錄,然后按月做攤銷處理
2020-10-17 14:32:14
你第二筆不能更正,要做沖銷才可以 ,更正也應該是借:其他應付款 貸:制造費用才對
2016-10-10 13:12:37
費用沒有結轉嗎?借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸制造費用。
2022-03-25 13:42:57
您好!如果你直接計入了制造費用,收到發(fā)票的時候直接貼到憑證里面去就可以了。 第一個分錄是借:制造費用-房租 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸其他應付款。
2017-03-04 16:28:00
借其他應付款貸應付帳款
2022-01-17 18:28:02
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