
我們的庫管登記的賬本上暫估完材料,發(fā)票到了以后沖了原來的暫估材料還要寫個差價這樣對嗎你給看一下她的賬本上寫的對嗎這樣就和我的財(cái)務(wù)賬對不上金額
答: 這樣做應(yīng)該是不對的,首先暫估沖回了,應(yīng)該按照發(fā)票金額和數(shù)量重新入賬。做差額是在沒有沖回的基礎(chǔ)上做的。
老師:原材料暫估是不是當(dāng)月用多少就暫估多少,公司主原料很少發(fā)票,所以只能暫估
答: 你好, 收到多少就估多少
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,我想問下,我的原材料暫估,到領(lǐng)用,發(fā)票回來,我可以這樣處理嗎,如圖片
答: 你好,沒有看到你的圖片,

