上個月進項稅大于銷項稅月來沒做結(jié)轉(zhuǎn),這個月仍是進項稅大于銷項稅,要統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)?分錄咋做?金額含上個月嗎?
天逸
于2018-06-05 12:13 發(fā)布 ??886次瀏覽
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QQ老師
職稱: 中級會計師
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你好!進項大于銷項不用做結(jié)轉(zhuǎn)
2018-06-05 12:15:24

進項多不用做分錄 就行
2019-04-03 10:23:26

同學(xué)你好
1.對的
2.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項
3.繳納增值稅
2021-01-10 07:47:45

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-04 12:39:44

你好,需要一起結(jié)轉(zhuǎn)了。銷項稅額進項稅額期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)為零。
2021-10-10 08:07:59
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