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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-04 09:06

你好,盤盈是需要通過待處理財(cái)產(chǎn)損益核算的

追問

2018-06-04 09:09

直接借庫(kù)存商品,貸未分配利潤(rùn),可以嗎?

鄒老師 解答

2018-06-04 09:10

你好,不可以的 
需要這樣處理 借;庫(kù)存商品   貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益 
借;待處理財(cái)產(chǎn)損益    貸;管理費(fèi)用等科目

追問

2018-06-04 09:12

謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-04 09:14

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

追問

2018-06-04 09:26

老師能再問一下,第二個(gè)分錄可以借待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?

鄒老師 解答

2018-06-04 09:32

你好,貸方是不會(huì)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的

追問

2018-06-04 09:35

哦,好的

鄒老師 解答

2018-06-04 09:36

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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相關(guān)問題討論
你好,盤盈是需要通過待處理財(cái)產(chǎn)損益核算的
2018-06-04 09:06:00
您好!是的。不過一般是貸管理費(fèi)用。
2016-12-08 16:57:07
你好,應(yīng)當(dāng)是相反分錄才是的
2016-12-10 11:25:21
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2020-04-08 11:18:28
如果賬面與實(shí)際存在差異,應(yīng)當(dāng)通過待處理財(cái)產(chǎn)損益核算。一般是月末無(wú)余額。一般是公司領(lǐng)導(dǎo)審批。壞賬準(zhǔn)備如果想在稅前扣除需要經(jīng)過稅務(wù)部門的審批
2015-09-07 15:36:04
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