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發(fā)票跨年可以紅沖嗎

來源: 會計學(xué)堂實務(wù) 2022/09/17 20276人查看
精選回答

發(fā)票跨年可以紅沖嗎


跨年發(fā)票是可以紅沖,只要是跨月的發(fā)票或是電子發(fā)票都應(yīng)該通過紅沖進(jìn)行處理。

跨年發(fā)票入賬的情況有以下幾種:

一、跨年發(fā)票需要入賬的當(dāng)年還未做匯算清繳工作,只要匯算清繳之前取得跨年發(fā)票就允許所得稅稅前扣除,不用做專項申報。

二、跨年發(fā)票需要入賬的當(dāng)年已經(jīng)做了匯算清繳工作,企業(yè)需做出專項申報及說明后,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項目發(fā)生年度計算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過5年。

三、跨年發(fā)票計入了當(dāng)年費(fèi)用,不允許所得稅稅前扣除,需要在入賬當(dāng)年的匯算清繳中做納稅調(diào)增。會計處理是以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,去年取得的發(fā)票,只能計入去年的費(fèi)用,不能列支到今年的費(fèi)用當(dāng)中。如果是今年才發(fā)現(xiàn)去年未入賬的發(fā)票,根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定,可作為前期差錯處理,通過“以前年度損益調(diào)整”進(jìn)行核算。

補(bǔ)充:以前年度損益是什么科目?

以前年度損益調(diào)整是對以前年度財務(wù)報表中的重大錯誤的更正。這種錯誤包括計算錯誤、會計分錄差錯以及漏記事項。以前年度損益調(diào)整應(yīng)在留存收益表(或股東權(quán)益表)中予以報告,以稅后凈影響額列示。對于報表期間之前發(fā)生的事項,以前年度損益調(diào)整將改變留存收益的期初余額。

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  • 發(fā)票跨年可以紅沖嗎

    發(fā)票跨年可以紅沖。 國家稅務(wù)總局, 關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告 國家稅務(wù)總局公告2016年第47號。

  • 增值稅發(fā)票跨年可以紅沖嗎

    增值稅發(fā)票跨年可以紅沖。 如果是增值稅專用發(fā)票: 購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,購買方在開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票信息表,提交審核通過后,把信息表給銷售方,銷售方在開票系統(tǒng)開具紅字發(fā)票; 購買方?jīng)]有抵扣,銷售方在開票系統(tǒng)開具紅字發(fā)票信息表,提交審核通過后,開具紅字發(fā)票。

  • 發(fā)票跨年度能入賬嗎

    可以入賬。最好是做到及時性要求,做到及時入賬。如果是之前遺漏入賬,跨年了可以補(bǔ)入帳,涉及損益科目的,需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算。

  • 普通發(fā)票跨年可以用嗎

    普通發(fā)票跨年可以用。 只要是單位實際業(yè)務(wù)取得的正規(guī)合法增值稅發(fā)票,都是可以報銷入賬的,如果發(fā)票金額不大的話,可以入賬到當(dāng)期損益;如果發(fā)票金額比較大的話,要更正匯算清繳申報表,費(fèi)用發(fā)票要企業(yè)所得稅前扣除,不然的話次年匯算清繳納稅調(diào)增。

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