銷(xiāo)售發(fā)票金額與實(shí)際收款不一致怎么辦

銷(xiāo)售發(fā)票金額和實(shí)際收款金額不一致的,會(huì)計(jì)人員首先需要確認(rèn)差異產(chǎn)生的原因,然后根據(jù)實(shí)際情況來(lái)確認(rèn)對(duì)應(yīng)的處理。比如企業(yè)如果給予對(duì)方現(xiàn)金折扣的,則將現(xiàn)金折扣的部分計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用科目進(jìn)行核算。如果是給予折讓的,則按折讓后的金額計(jì)入,如果是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)的,則應(yīng)該作廢或者紅沖之前錯(cuò)誤的發(fā)票,然后按正確的金額的發(fā)票計(jì)入。
銷(xiāo)售發(fā)票金額與實(shí)際收款不一致怎么辦 問(wèn)
銷(xiāo)售發(fā)票金額和實(shí)際收款金額不一致的,會(huì)計(jì)人員首先需要確認(rèn)差異產(chǎn)生的原因,然后根據(jù)實(shí)際情況來(lái)確認(rèn)對(duì)應(yīng)的處理。比如企業(yè)如果給予對(duì)方現(xiàn)金折扣的,則將現(xiàn)金折扣的部分計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用科目進(jìn)行核算。 答
機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票報(bào)稅聯(lián)應(yīng)由哪方留存 問(wèn)
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于使用新版機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票有關(guān)問(wèn)題的通知》第二條規(guī)定:《機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票》為電腦六聯(lián)式發(fā)票。 1、第1聯(lián)是發(fā)票聯(lián),是購(gòu)貨單位的付款憑證,其印色為棕色; 2、第2聯(lián)是抵扣聯(lián),是購(gòu)貨單位的扣稅憑證,其印色為綠色; 3、第3聯(lián)是報(bào)稅聯(lián),是車(chē)輛購(gòu)置稅征收單位留存,其印色為紫色。 答
預(yù)付卡銷(xiāo)售發(fā)票可以報(bào)銷(xiāo)嗎 問(wèn)
據(jù)實(shí)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所取得的預(yù)付卡銷(xiāo)售發(fā)票,是可以根據(jù)預(yù)付卡對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)發(fā)生情況據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)入賬的。 賬務(wù)處理的分錄是, 借:管理費(fèi)用、 銷(xiāo)售費(fèi)用等科目, 貸:銀行存款等科目。 答
直接開(kāi)具折扣的銷(xiāo)售發(fā)票是否合理 問(wèn)
如果銷(xiāo)售產(chǎn)品的過(guò)程中有商業(yè)折扣情況,是可以根據(jù)折扣情況,開(kāi)具相應(yīng)的折扣發(fā)票的,這個(gè)是合理的。 按扣除折扣之后的金額做收入分錄,賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)收賬款等科目, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)。 答
外貿(mào)出口退稅銷(xiāo)售發(fā)票如何開(kāi)具 問(wèn)
出口退稅銷(xiāo)售發(fā)票品名,數(shù)量,單位等嚴(yán)格按報(bào)關(guān)單上填寫(xiě),特別是外貿(mào)出口企業(yè),一定要保持與采購(gòu)產(chǎn)品一致;稅率選擇, 填開(kāi)時(shí)稅率為可以選擇零稅率或者免稅,以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局為準(zhǔn);備注欄填寫(xiě):合同號(hào)、貿(mào)易方式、結(jié)算方式、外幣幣種及金額、匯率等可在備注中填寫(xiě),如果票面開(kāi)具的是CIF價(jià)則在備注欄注明FOB價(jià)。 答

實(shí)際收到發(fā)票金額與合同金額不一致,怎么辦
答: 什么原因造成的?
老師好 我是銷(xiāo)售方 發(fā)票金額多開(kāi) 實(shí)際收款與發(fā)票金額不一致 賬務(wù)怎么處理
答: 你好,這個(gè)正規(guī)的做法是需要開(kāi)紅字發(fā)票沖減。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,銷(xiāo)售合同與實(shí)際收款金額不一致,客戶(hù)把傭金直接扣完打公賬了,發(fā)票如何開(kāi)票?
答: 首先要確認(rèn)客戶(hù)是否有開(kāi)具正確的發(fā)票,如果有的話(huà),就可以在發(fā)票上做出相應(yīng)的注釋。如果客戶(hù)沒(méi)有開(kāi)具正確的發(fā)票,則需要重新開(kāi)具一張發(fā)票,并在發(fā)票上標(biāo)明“合同銷(xiāo)售金額減去傭金后,實(shí)際收款金額為XX元”。
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