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小規(guī)模增值稅減免稅申報表怎么填

來源: 會計(jì)學(xué)堂稅務(wù) 2020/08/17 13872人查看
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小規(guī)模增值稅減免稅申報表怎么填


僅享受小微企業(yè)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人不需填寫減免稅申報明細(xì)表,即小規(guī)模納稅人申報表主表第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”無數(shù)據(jù)時,不需填寫該表。有其他免稅銷售額需要填寫減免稅申報明細(xì)表,根據(jù)減免情況填寫在減免稅額明細(xì)表相應(yīng)欄次相應(yīng)數(shù)據(jù)。

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    《增值稅減免稅申報明細(xì)表》填寫說明: (一)本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人(以下簡稱增值稅納稅人)填寫。僅享受月銷售額不超過10萬元(按季納稅30萬元)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報本表。

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    小規(guī)模增值稅專票稅點(diǎn)可以是5%、3%、1%。 小規(guī)模納稅人是指年銷售額在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下,并且會計(jì)核算不健全,不能按規(guī)定報送有關(guān)稅務(wù)資料的增值稅納稅人。 所稱會計(jì)核算不健全是指不能正確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。

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    小規(guī)模增值稅不需要單獨(dú)計(jì)提,確認(rèn)收入的時候就寫了分錄。 小規(guī)模增值稅計(jì)提會計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款、銀行存款、預(yù)收賬款等, 貸:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅, 小規(guī)模增值稅繳納的會計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅, 貸:銀行存款。

  • 增值稅減免的申報表怎么填

    (一)本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人(以下簡稱增值稅納稅人)填寫。僅享受月銷售額不超過10萬元(按季納稅30萬元)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報本表,即小規(guī)模納稅人當(dāng)期《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄。

  • 小規(guī)模增值稅減免稅申報表怎么填

    僅享受小微企業(yè)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人不需填寫減免稅申報明細(xì)表,即小規(guī)模納稅人申報表主表第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”無數(shù)據(jù)時,不需填寫該表。有其他免稅銷售額需要填寫減免稅申報明細(xì)表,根據(jù)減免情況填寫在減免稅額明細(xì)表相應(yīng)欄次相應(yīng)數(shù)據(jù)。

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