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5月份管理費用借:管理費用5785 貸;庫存現(xiàn)金5785 本來是578.5的 8月份怎么辦怎么做分錄?
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2022-08-21
今年6月份管理費用多記賬了1250元,是庫存現(xiàn)金出的,現(xiàn)在做12月的賬,該怎么調(diào)整
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2024-01-15
老師我問下4月份的銀行流水單子上面余3月分的員工工資那我這筆分錄應(yīng)該怎么去弄?因為我計提的我每個月的工資都是實際發(fā)生的金額數(shù)都是不一樣的,那我可以直接寫到借管理費用-員工工資 貸銀行存款,就不做計提的分錄了
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2022-05-20
老師好,我有一管理費用忘提稅費,但是上月已關(guān)賬,這月調(diào)整怎么調(diào)? 借:管理費用600 貸:銀行存款600 33.96的稅忘做了
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2022-05-16
老師,公司因為購買配件金額少,想走費用化。那分錄是借:管理費用 貸銀行存款?
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2022-10-10
支付招聘平臺的服務(wù)費是借:管理費用——服務(wù)費 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2023-09-07
借管理費用貸銀行存款可以嗎
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2020-12-04
行政部購買一批福利用品,價款共計8160元,以銀行存款付訖,該批福利用品已發(fā)放給職工 這筆會計分錄是不是這樣寫:借:管理費用-員工福利 貸:銀行存款?
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2023-08-10
法人拿了發(fā)票來公司報銷,做借:管理費用,貸:其它應(yīng)付款,后面公司再支付給法人的時候做借:其它應(yīng)付款,貸:銀行存款。可以這樣做嗎?
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2022-01-28
中秋購入的月餅 開的普票 做賬 是 借 管理費用 貸 銀行存款么
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2020-12-06
春節(jié)期間購買的禮品,用于發(fā)放給本公司員工,這個是不視同銷售的,借:庫存商品 貸現(xiàn)金 借 管理費用 貸應(yīng)付職工福利 借應(yīng)付職工福利 貸:庫存商品。這個發(fā)放給員工是否需要代扣代繳個稅?如果繳納?如何申報?
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2021-02-25
集團(tuán)下兩個幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費用,沒有錢,用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內(nèi)部資金往來這個科目。 第一幼兒園做賬:借:管理費用 貸:內(nèi)部往來-第二幼兒園 第二幼兒園做賬:借:內(nèi)部往來-第一幼兒園 貸:銀行存款
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2021-10-12
老師購買打印機500元以下的能一次性記入 分錄 借管理費用 貸庫存現(xiàn)金 嗎?要不要做分?jǐn)偰兀?/span>
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2021-02-23
老師,公司有一個員工,2024年11-12月的工資是公司發(fā)放的,但是2025年1月,領(lǐng)導(dǎo)又其他公司把發(fā)放的11-12月的工資轉(zhuǎn)回公司對公戶了,我收到轉(zhuǎn)回的錢,直接做,借 管理費用-工資 (紅字) 貸:銀行存款(紅字)這樣紅沖可以嗎
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2025-02-06
老師,交通車交的保險之前的憑證沒有發(fā)票分錄是借管理費用,貸銀行存款,這個月收到專票要怎么寫分錄?謝謝
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2020-11-27
老師,員工的個稅企業(yè)承擔(dān),做分錄,借管理費用-個稅,銀行存款,可以么
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2023-11-23
報銷費用已經(jīng)報銷了,發(fā)票隔月開過來怎么處理?報銷月已經(jīng)做了借:管理費用-業(yè)務(wù)招待 貸 :銀行存款 。是不是可以等發(fā)票到了直接附再憑證后面?還是需要紅沖后再做一筆,如果金額一直可以不紅沖直接做嗎?
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2024-12-20
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進(jìn)項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎
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2023-02-03
師我單位2021年11月計提的工資是6萬元,借:管理費用-工資6萬 貸:應(yīng)付職工工資6萬,月底結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,12月實際發(fā)放工資5萬元,借應(yīng)付職工工資5萬 貸:銀行存款5萬,之后會計沒在進(jìn)行賬務(wù)處理,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工工資貸方1萬,這怎么做調(diào)整分錄呢?已經(jīng)跨年度了
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2022-05-20
老師,請問直接給公司的人買出差的車票,是直接借管理費用,貸:銀行存款就可以了嗎
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2016-08-06