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平時的員工聚餐吃飯是做到福利費嗎? 借管理費用--福利費 貸庫存現金 對嗎?
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2017-03-09
車船稅沒發(fā)票可以入賬嗎?付款金額9000,發(fā)票金額8000,備注欄車船稅1000,能不能做科目,借:管理費用9000貸銀行存款9000,這樣嗎
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2022-05-19
之前月份福利費忘計提了,金額900元,直接做的,借:管理費用,貸:銀行存款,怎么辦?
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2018-11-26
老師公司購買6000元月餅禮盒,用于中秋節(jié)員工福利,如果分錄直接寫成,借管理費用 員工福利費 6000,貸銀行存款 6000,這樣可以不
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2021-10-10
老師好!收到穩(wěn)崗補貼:借銀行存款貸管理費用—社保費,對嗎?謝謝!
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2021-10-21
問下,支付社保費用的會計分錄不是,借:管理費用-社保費 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2020-09-23
資產=所有者權益+負債,借:管理費用 貸:銀行存款,,這個等式不成立吧,蒙圈了
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2024-01-09
我們公司要辦理車輛出入通行證 那么員工現金交到財務的辦證費用 計入管理費用合適嗎 借:庫存現金 借:管理費用 負數 這樣對不對呢
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2020-01-04
福利費需要計提嗎 直接做 管理費用 福利費 貸 銀行存款 行不行
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2020-06-04
老師我公司購買的口罩,是做庫存商品里面嗎,也就600元錢,可以做管理費用辦公費里面嗎
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2020-04-20
老師,公司購買食品當做下午茶,借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 嗎
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2019-06-28
老師,加油開的普票做分錄的時候要把應該稅費做進去不?還是直接就是借管理費用,貸銀行存款
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2019-10-12
老師 我在做憑證時,有個憑證的金額金額做錯了,本來是借:管理費用 5253 貸:銀行存款 5253 。結果金額全部錄成了5100。導致銀行存款我的賬比銀行存款多153元。但我做了結轉。怎么辦啊?
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2019-03-12
老師,銀行對賬單上有一筆報銷款21644.76是匯出來的,那我做分錄的時候要找出是哪一些的報銷款項嗎?還是直接就做成借管理費用21644.76,貸銀行存款21644.76的一筆分錄
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2020-11-16
你好,老師,我公司每次的個人報銷付款都要其他應付款過過渡下,借:管理費用貸:其他應付款借:其他應付款貸:銀行存款,年底暫估分錄我想問問應該做
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2024-01-09
庫存商品自用怎么做分錄 入管理費用可以嗎
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2018-10-19
月末盤點庫存時,盤盈的庫存商品充管理費用做分錄錄入系統(tǒng)時管理費用在借方輸負數,能在貸方輸入正數嗎?
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2019-11-06
一個業(yè)務:8月份開的發(fā)票,8月份做的賬,錢未付,別人賬是這樣做的:借:管理費用—辦公費。貸:庫存現金。但實際上錢是9月份付的。那我九月份的賬應該怎么做?
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2019-10-08
那么軟件著作權,專利費,發(fā)明專利費怎么記,也是這樣嗎| 借:管理費用-軟件著作權貸:銀行存款 借:管理費用-發(fā)明專利貸:銀行存款?
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2021-08-27
您好,老師,如果前期做了一筆,借:管理費用—福利費,1000貸:銀行存款。1000。如果沖銷的話,借:管理費用 -1000。 貸:銀行存款。-1000。 沒錯吧?但這時候要選擇現金流,那現金流選什么呢?
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2019-12-23