老師,請(qǐng)幫忙想幾個(gè)花木公司的公司名好嗎? 問(wèn)
物語(yǔ)清晨 花語(yǔ)田園 羅曼蒂克 玫瑰莊園 答
老師,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)工商年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)登陸時(shí),法人的手 問(wèn)
同學(xué),你好 去工商局大廳直接更正手機(jī)號(hào) 答
員工個(gè)人買(mǎi)東西開(kāi)的公司抬頭的專(zhuān)票可以拿來(lái)抵扣 問(wèn)
直接報(bào)銷(xiāo)給他就行,貸方是其他應(yīng)付款。如果是虛開(kāi)的發(fā)票就不做賬。 答
外貿(mào)企業(yè),免退稅勾選以后需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎 問(wèn)
你好,你你之前是已經(jīng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅了是嗎 答
24年12月做了一筆未開(kāi)票收入,確認(rèn)收入也結(jié)轉(zhuǎn)成本 問(wèn)
你好,是的,當(dāng)時(shí)的不開(kāi)票部分需要紅沖。 答

這個(gè)月繳了2017年度殘保金~直接借管理費(fèi)用-其它管理費(fèi),貸銀行存款。。。還是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-殘保金,再借其他應(yīng)付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費(fèi)用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 繳納時(shí) 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
老師我們是民非企業(yè),之前我把代發(fā)工資代繳納社保的退失業(yè)險(xiǎn)做成了借管理費(fèi)用121.8,借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本200,貸:銀行存款78.2,當(dāng)時(shí)同事說(shuō)不用退回,我想著管理費(fèi)用也是非限定性?xún)糍Y產(chǎn),忘了有其他收入,我們代發(fā)代繳是通過(guò)其他應(yīng)付款科目核算的,我現(xiàn)在更正成這樣的,麻煩你幫我看哈對(duì)不
答: 同學(xué)你好 你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,本單位機(jī)器維修老板先墊付。銀行回到收到之后 分錄:借:其他應(yīng)付款-老板 貸:銀行存款, 后期來(lái)發(fā)票 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款款 這樣做分錄可以嗎。
答: 同學(xué)你好 可以這樣處理


無(wú)私的冬天 追問(wèn)
2024-01-09 13:22
郭老師 解答
2024-01-09 13:23
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2024-01-09 13:23
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2024-01-09 13:24
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2024-01-09 13:24
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2024-01-09 13:25
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2024-01-09 13:25
郭老師 解答
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