
一個業(yè)務:8月份開的發(fā)票,8月份做的賬,錢未付,別人賬是這樣做的:借:管理費用—辦公費。貸:庫存現金。但實際上錢是9月份付的。那我九月份的賬應該怎么做?
答: 你是收票方還是開票方
上月的已經結賬,今天經理跟說有一筆多購的電腦錢人家退給我們了,問怎么辦,說做到這個月吧,我做的是借:庫存現金 4810 貸:管理費用-辦公費 4810 不知道這樣可對?這個月月末如果要結轉的話,管理費用貸方的不知道可要結轉?
答: 管理費用-辦公費做借方負數。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買拖把 可以借:管理費用-辦公費 待庫存現金嗎
答: 你好,借方通常是計入管理費用——其他明細科目


妖精打架 追問
2019-10-08 09:47
樸老師 解答
2019-10-08 09:52
妖精打架 追問
2019-10-08 09:56
樸老師 解答
2019-10-08 10:00