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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-08 09:44

你是收票方還是開票方

妖精打架 追問

2019-10-08 09:47

收票方

樸老師 解答

2019-10-08 09:52

收到發(fā)票借費用貸應付,付款的時候借應付貸銀行

妖精打架 追問

2019-10-08 09:56

這個我知道。但是他8月份的賬已經做了。 他8月份的賬是:借:管理費用—辦公費。貸:庫存現金。我做9月份的賬應該怎么做

樸老師 解答

2019-10-08 10:00

你不用管他怎么做賬,你就按照你的來做

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相關問題討論
你是收票方還是開票方
2019-10-08 09:44:38
管理費用-辦公費做借方負數。
2017-05-08 21:58:11
你好,需要對方提供辦公用品的清單
2017-01-04 11:34:13
你好,借方通常是計入管理費用——其他明細科目
2020-04-15 15:31:10
你好,管理費用科目的明細科目你選錯了。
2017-08-11 13:41:19
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