
上月的已經(jīng)結(jié)賬,今天經(jīng)理跟說有一筆多購的電腦錢人家退給我們了,問怎么辦,說做到這個月吧,我做的是借:庫存現(xiàn)金 4810 貸:管理費用-辦公費 4810 不知道這樣可對?這個月月末如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話,管理費用貸方的不知道可要結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 管理費用-辦公費做借方負數(shù)。
購買拖把 可以借:管理費用-辦公費 待庫存現(xiàn)金嗎
答: 你好,借方通常是計入管理費用——其他明細科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,問一下,公司購買的辦公用品收到發(fā)票,記錄,借,管理費用-辦公費,貸:庫存現(xiàn)金這個憑證后面只付發(fā)票可以嗎?還需要付領(lǐng)導(dǎo)簽字憑單嗎?
答: 你好,有發(fā)票就可以的。

