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,請(qǐng)問老師,2月份支付了物業(yè)費(fèi)沒有收到發(fā)票,但是直接進(jìn)費(fèi)用:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。3月份收到發(fā)票憑證該怎么做?有銀行存款還可以沖嗎
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2019-04-12
你好,老師,是這樣的股東用一筆錢付了房租,這筆錢可以不可以先做到借庫(kù)存現(xiàn)金 貸實(shí)收資本,然后借管理費(fèi)用-房租 貸庫(kù)存現(xiàn)金了?
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2022-03-17
這份報(bào)銷憑單,都貼在一起,摘要怎么寫,摘要:2018年05月10日 已報(bào)銷--郭穰穰,借:管理費(fèi)用-其他 2779.00,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 -B 2779.00,做憑證時(shí)這個(gè)摘要怎么寫?
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2018-05-14
老師我們3月份交了2個(gè)月的房租9000元,借管理費(fèi)用9000 貸 9000 后來下通知每月減2000元到4月收到退款4000 我這樣子做分錄對(duì)?借銀行存款4000 管理費(fèi)用 5000 貸:管理費(fèi)用9000。
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2020-05-21
你好,老師。我發(fā)現(xiàn)以前年度的會(huì)計(jì)做分錄時(shí),明明是公對(duì)私轉(zhuǎn)給員工的報(bào)銷款,卻做成了:借:現(xiàn)金 貸:銀行存款,正確的會(huì)計(jì)分錄不應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用等 貸:銀行存款,的么。這樣資產(chǎn)負(fù)債表那里就顯示現(xiàn)金的金額很多,那需要怎么去調(diào)整這個(gè)分錄呢,明細(xì)怎么做?謝謝!
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2022-11-02
12月電話費(fèi)1月2日扣款312.3,借管理費(fèi)用一電話費(fèi)312.3,貸銀行存款312.3,1月電話費(fèi)2月2日扣款317.1,2個(gè)月一起開增值費(fèi)發(fā)票,分錄怎么
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2020-02-18
之前的招標(biāo)費(fèi)我直接計(jì)入費(fèi)用里了,借管理費(fèi)用-招標(biāo)費(fèi),貸銀行存款,現(xiàn)在又返到公戶里了,是借銀行存款,貸管理費(fèi)用嗎
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2020-07-18
銀行扣款的時(shí)候是這樣出的 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在是要想這樣出嗎 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 對(duì)嗎?
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2019-06-20
上月付了一個(gè)辦公費(fèi),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這個(gè)月收到了發(fā)票,要怎么調(diào)賬?
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2025-01-10
買冰箱498元,分錄可以是: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)498 貸:庫(kù)存現(xiàn)金498 嗎?
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2019-06-25
銀行工本費(fèi)我做成借:管理費(fèi)用貸:現(xiàn)金。應(yīng)該是銀行存款做錯(cuò)分錄怎么沖回來
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2015-10-21
,收到這個(gè)發(fā)票分錄是不是借:管理費(fèi)用-通信費(fèi)1255 貸:庫(kù)存現(xiàn)金1255?
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2018-01-22
老師好,發(fā)勞務(wù)費(fèi)時(shí)候,借:管理費(fèi)用~勞務(wù)費(fèi),貸:銀行存款。過后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了退回,我沖賬時(shí)把科目相反過來做可以嗎?
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2016-09-29
老師你好,我們是生產(chǎn)儀器的,當(dāng)時(shí)付了檢測(cè)中心的檢測(cè)費(fèi):借:管理費(fèi)用-檢測(cè)費(fèi),貸:銀行存款?,F(xiàn)在我們出貨了,又收到客人給我們的檢測(cè)費(fèi),這個(gè)檢測(cè)費(fèi)我應(yīng)該怎么入賬
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2020-12-03
忘記計(jì)提去年印花稅了,直接在今年做管理費(fèi)用印花稅和銀行存款減少,怎么樣補(bǔ)計(jì)提,分錄
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2019-06-18
老師好,例如AA員工買了茶葉(我自己先付的錢100元),做了費(fèi)用。分錄: 借:管理費(fèi)用 100 貸:其他應(yīng)付款 AA 100 報(bào)銷給員工的時(shí)候:借:其他應(yīng)付款--AA 100 貸:銀行存款 100 這樣做分錄對(duì)嗎?
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2020-10-22
沖紅去年的管理費(fèi)用怎么做分錄 去年的發(fā)票為:借:管理費(fèi)用 258 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 258
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2022-02-09
我給員工發(fā)工資 我在銀行取出來,用現(xiàn)金發(fā)給他 那我直接借 管理費(fèi)用-工資 貸銀行存款可以嗎
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2016-09-23
合同作廢,保險(xiǎn)費(fèi)由對(duì)方承擔(dān),如何做賬?先前是我公司支付的5000元項(xiàng)目保險(xiǎn)費(fèi),我方借管理費(fèi)用貸銀行存款。因合同項(xiàng)目作廢,該合同一票都沒有做過。5000元保險(xiǎn)費(fèi)由對(duì)方承擔(dān),對(duì)方網(wǎng)銀5000元打入我公司,請(qǐng)問這步如何做賬?可以借銀行存款貸管理費(fèi)用沖銷嗎?
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2022-12-14
你好,請(qǐng)問在小企業(yè)準(zhǔn)則下,18年的費(fèi)用,發(fā)票沒有開出,做了如下分錄: 借:管理費(fèi)用1060 貸:銀行存款1060 匯繳也沒有調(diào)增,19年5月24日收到了專票954元,5月份已認(rèn)證,請(qǐng)問分錄怎么做,謝謝
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2019-06-06