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老師,工資我以前一直做的借管理費(fèi)用工資,貸庫存現(xiàn)金,也沒有計(jì)提,更正的話該怎么做分錄呢?
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2019-05-21
老師,我是小白,想問下,買了些堅(jiān)果和旺旺大禮包之類的作為過年發(fā)的年貨,這個(gè)怎么計(jì)入,是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金?
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2020-02-17
2020年做了一筆暫估費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付款-暫估,2020年的某月銷賬分錄,借:管理費(fèi)用-暫估 紅字 貸:其他應(yīng)付款-暫付 紅字;跨年至2021年,銷賬是不是借:其他應(yīng)付款-暫估 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2022-06-30
企業(yè)支付水電費(fèi)上萬元,有發(fā)票,是法人自己刷卡支付,報(bào)銷時(shí)可直接做:借管理費(fèi)用-水電費(fèi),貸庫存現(xiàn)金嗎
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2019-12-11
我們1月交的保險(xiǎn)費(fèi)15000元(員工意外險(xiǎn)),能不能在一年內(nèi)去攤分,分錄:借:待攤費(fèi)用 15000 貸:銀行存款 然后每個(gè)月分?jǐn)偨瑁汗芾碣M(fèi)用1250元 貸:待攤費(fèi)用1250 內(nèi)賬來的,有發(fā)票,(做外賬也能這樣做嗎?)
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2018-02-08
中秋節(jié)發(fā)放員工月餅開具的發(fā)票,分錄做:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
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2018-10-12
2月份照常繳社保,但因?yàn)橐咔閮?yōu)惠在三月退了社保費(fèi)分錄怎么做是不是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用—社保費(fèi)但是是二月是計(jì)提了社保費(fèi)企業(yè)部分的,這個(gè)企業(yè)部分的社保費(fèi)應(yīng)該怎么沖
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2020-04-15
公司38節(jié)給員工發(fā)福利了,報(bào)銷時(shí)只憑一張內(nèi)部自制的發(fā)放福利簽字單,可以做賬嗎?我已經(jīng)借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸 銀行存款 了
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2020-03-21
老師你好,我們是生產(chǎn)儀器的,當(dāng)時(shí)付了檢測(cè)中心的檢測(cè)費(fèi):借:管理費(fèi)用-檢測(cè)費(fèi),貸:銀行存款。現(xiàn)在我們出貨了,又收到客人給我們的檢測(cè)費(fèi),這個(gè)檢測(cè)費(fèi)我應(yīng)該怎么入賬
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2020-12-03
忘記計(jì)提去年印花稅了,直接在今年做管理費(fèi)用印花稅和銀行存款減少,怎么樣補(bǔ)計(jì)提,分錄
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2019-06-18
借:管理費(fèi)用 福利費(fèi) 2000 貸:庫存現(xiàn)金 2000 對(duì)么?
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2018-10-14
老師好,例如AA員工買了茶葉(我自己先付的錢100元),做了費(fèi)用。分錄: 借:管理費(fèi)用 100 貸:其他應(yīng)付款 AA 100 報(bào)銷給員工的時(shí)候:借:其他應(yīng)付款--AA 100 貸:銀行存款 100 這樣做分錄對(duì)嗎?
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2020-10-22
沖紅去年的管理費(fèi)用怎么做分錄 去年的發(fā)票為:借:管理費(fèi)用 258 貸:庫存現(xiàn)金 258
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2022-02-09
老師好,發(fā)勞務(wù)費(fèi)時(shí)候,借:管理費(fèi)用~勞務(wù)費(fèi),貸:銀行存款。過后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了退回,我沖賬時(shí)把科目相反過來做可以嗎?
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2016-09-29
,收到這個(gè)發(fā)票分錄是不是借:管理費(fèi)用-通信費(fèi)1255 貸:庫存現(xiàn)金1255?
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2018-01-22
這份報(bào)銷憑單,都貼在一起,摘要怎么寫,摘要:2018年05月10日 已報(bào)銷--郭穰穰,借:管理費(fèi)用-其他 2779.00,貸:庫存現(xiàn)金 -B 2779.00,做憑證時(shí)這個(gè)摘要怎么寫?
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2018-05-14
,請(qǐng)問老師,2月份支付了物業(yè)費(fèi)沒有收到發(fā)票,但是直接進(jìn)費(fèi)用:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。3月份收到發(fā)票憑證該怎么做?有銀行存款還可以沖嗎
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2019-04-12
你好,老師,是這樣的股東用一筆錢付了房租,這筆錢可以不可以先做到借庫存現(xiàn)金 貸實(shí)收資本,然后借管理費(fèi)用-房租 貸庫存現(xiàn)金了?
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2022-03-17
老師,上月我們買了帳套銀行付款,當(dāng)時(shí)說馬上開票,做的是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款?,F(xiàn)在7月才收到票,當(dāng)時(shí)沒做應(yīng)付帳款,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄?還是可以直接附在上個(gè)月憑證后面?
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2019-07-16
企業(yè)初次購買稅控盤,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,當(dāng)月不抵減,申報(bào)時(shí)報(bào)表上要填寫哪個(gè)報(bào)表?
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2020-06-10