
老師,工資我以前一直做的借管理費(fèi)用工資,貸庫(kù)存現(xiàn)金,也沒有計(jì)提,更正的話該怎么做分錄呢?
答: 之前沒計(jì)提的就算了。 現(xiàn)在開始計(jì)提,借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
上個(gè)月借庫(kù)存現(xiàn)金貸管理費(fèi)用社保紅字,這個(gè)月借管理費(fèi)用社保,貸庫(kù)存現(xiàn)金,這樣反向做分錄,有問題嗎?
答: 社保單位負(fù)擔(dān)的需要通過應(yīng)付職工薪酬
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好:新成立企業(yè),職工工資是否需要先計(jì)提?當(dāng)月計(jì)提分錄:借管理費(fèi)用貸應(yīng)付工資薪酬,下月發(fā)放:借應(yīng)付工資薪酬貸庫(kù)存現(xiàn)金。是這樣做分錄嗎?職工的社保已在其他公司交了,個(gè)稅不用繳費(fèi)。
答: 您好 新成立企業(yè),職工工資是需要先計(jì)提 這樣賬務(wù)處理正確


學(xué)徒 追問
2019-05-21 11:52
答疑陳園老師 解答
2019-05-21 11:55